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財務審計
面議 5年以上 本科
  • 全勤獎
  • 節日福利
  • 不加班
  • 周末雙休
云南百富盈商業有限公司 2026-03-07 12:59:25 900人關注
職位描述
該職位信息待核驗,請仔細了解后再進行投遞!
崗位職責
一、內控體系建設與完善
1、深入了解公司地產、商業、物業各業務板塊流程,牽頭制定并持續優化財務內部控制管理制度、流程及標準,更新風險地圖與內部控制規范,確保內控體系與公司戰略及業務發展相適配。
2、組織各部門開展內控自查工作,定期進行全面檢查,監督制度在實際業務中的落地執行情況,及時發現并解決潛在問題。
二、審計計劃執行
1、依據公司年度經營計劃與風險評估結果,制定詳盡的年度內部審計計劃,涵蓋財務審計、業務流程審計、采購審計、銷售審計等各類專項審計項目。
2、在審計過程中,嚴格按照審計準則,規范編制審計工作底稿,全面、客觀撰寫審計報告。精準識別業務風險點,認真執行內控測試,針對發現問題提出切實可行的整改建議,并跟進整改落實情況,確保問題整改形成閉環管理。
三、風險識別與評估
1、聚焦重點領域,開展深度風險評估工作。通過數據分析、流程梳理等手段,識別影響財務目標與業務目標達成的各類風險因素,進行科學風險評級,形成詳細風險清單,并制定針對性風險應對方案。
2、持續監控公司經營數據與財務指標變化,及時察覺異常波動,深入分析潛在風險并發出預警,為管理層決策提供有力支持。
四、內外部協調溝通
1、積極對接公司各部門、外部審計機構以及監管部門,配合完成各類審計檢查工作,及時提供準確資料,協調解決檢查過程中出現的問題。
2、組織開展內控知識培訓與宣導活動,提高各業務部門員工風險控制意識,促進公司整體內控文化建設。
五、整改跟蹤與優化
對審計發現問題的整改情況進行全程跟蹤,建立整改臺賬,定期評估整改效果,推動公司業務流程優化與管理水平提升。針對舞弊、瀆職等違規行為,組織開展專項調查,嚴肅處理相關責任人,維護公司利益與正常運營秩序。

任職資格
一、學歷與專業:本科及以上學歷,會計、審計、財務管理、經濟類等相關專業優先。
二、工作經驗:具備 5 年以上內控審計、風險管理或會計師事務所工作經驗,擁有房地產、商業運營、物業管理行業經驗者優先考慮。熟悉行業內常見財務風險點與內控管理難點,能夠快速適應公司業務特點開展工作。
三、專業知識與技能
1、精通內部審計準則、內控框架(如 COSO)、財務審計流程以及風險管理方法,具備扎實專業知識功底。
2、擁有較強數據分析能力,熟練運用 Excel、PPT 等辦公軟件,能夠通過數據挖掘發現潛在問題與風險線索。具備注冊會計師(CPA)、內部審計師(CIA)或中級會計職稱者優先。
四、綜合能力
1、邏輯思維清晰,原則性強,對風險具有高度敏感度和合規意識,能夠在復雜業務環境中準確識別風險并做出合理判斷。
2、具備優秀溝通協調能力,能夠與不同部門人員進行有效溝通,推動審計工作順利開展以及問題整改落實。擁有良好報告撰寫能力,能夠清晰、準確闡述審計發現與建議。
聯系方式
注:聯系我時,請說是在云南人才網上看到的。
工作地點
地址:park1903
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詳細位置,可以參考上方地址信息
求職提示:用人單位發布虛假招聘信息,或以任何名義向求職者收取財物(如體檢費、置裝費、押金、服裝費、培訓費、身份證、畢業證等),均涉嫌違法,請求職者務必提高警惕。
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