職位描述
該職位還未進行加V認證,請仔細了解后再進行投遞!
工作職責:
1.負責建立健全公司內部審計、風險內控、違規責任追究等相關制度體系,負責相關制度的制定、修編和完善工作;
2.負責組織推進公司全面風險管理與內部控制體系的建立、運行與維護;
3.負責制定年度內審計劃,組織開展內審項目并編制審計報告;
4.負責組織開展公司年度內部控制自評價工作、全面風險管理評估及報告編制工作;負責協調、推動公司重大風險管控措施的落實;
5.負責督促和指導對審計發現問題和內控缺陷的落實整改工作;
6.負責上級對口部門和外部監管機構審計、調研及檢查的協調配合工作;
招聘條件:
1.全日制本科及以上學歷,有審計學、財務管理、會計學等相關專業;具有CISA、CPA、CIA等資質證書者優先;
2.具有中大型會計師事務所或企業內審3年及以上工作經驗,熟悉采購、合同、信息系統等主要業務流程;有擔任過中大型審計項目主審工作經驗的優先;
3.熟悉風險內控管理體系建設,具備風險管理、內控評價、內部審計等方面的專業知識;
4.具有良好的溝通協調、口頭和書面表達能力,能與被審計單位、同事和上級有效溝通,具備較強的問題解決能力,能對審計發現問題提出合理的建議。
1.負責建立健全公司內部審計、風險內控、違規責任追究等相關制度體系,負責相關制度的制定、修編和完善工作;
2.負責組織推進公司全面風險管理與內部控制體系的建立、運行與維護;
3.負責制定年度內審計劃,組織開展內審項目并編制審計報告;
4.負責組織開展公司年度內部控制自評價工作、全面風險管理評估及報告編制工作;負責協調、推動公司重大風險管控措施的落實;
5.負責督促和指導對審計發現問題和內控缺陷的落實整改工作;
6.負責上級對口部門和外部監管機構審計、調研及檢查的協調配合工作;
招聘條件:
1.全日制本科及以上學歷,有審計學、財務管理、會計學等相關專業;具有CISA、CPA、CIA等資質證書者優先;
2.具有中大型會計師事務所或企業內審3年及以上工作經驗,熟悉采購、合同、信息系統等主要業務流程;有擔任過中大型審計項目主審工作經驗的優先;
3.熟悉風險內控管理體系建設,具備風險管理、內控評價、內部審計等方面的專業知識;
4.具有良好的溝通協調、口頭和書面表達能力,能與被審計單位、同事和上級有效溝通,具備較強的問題解決能力,能對審計發現問題提出合理的建議。
工作地點
地址:上海閔行區虹翔三路36號
??
點擊查看地圖
詳細位置,可以參考上方地址信息
求職提示:用人單位發布虛假招聘信息,或以任何名義向求職者收取財物(如體檢費、置裝費、押金、服裝費、培訓費、身份證、畢業證等),均涉嫌違法,請求職者務必提高警惕。
職位發布者
史淑雋HR
中國東方航空股份有限公司
-
航空/航天研究與制造
-
1000人以上
-
國有企業
-
上海市虹橋路2550號

3年以上
本科
2026-03-07 20:10:29
1422人關注
注:聯系我時,請說是在云南人才網上看到的。
