職位描述
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崗位職責
1、協助團隊負責人建立完善內控制度,以及審計的整體規劃;
2、參與完成審計項目,對集團業務流程合理性和有效性進行審計監督,高效地識別分析重要風險,監控相關政策及流程的設計和執行情況。具體內容包括:擬定審計工作計劃以及步驟,實施必要的測試程序,對被審計內容做出客觀嚴謹、全面的評估。編制審計工作底稿及審計報告初稿;
3、協助建設和優化內部審計運營體系,包括審計工作標準化、數據化和工具化,提升內部審計的效率和效果;
4、完成團隊委派的其他工作。
【崗位要求】
1、2年以上內審/內控相關工作經驗;
2、本科及以上學歷,有財務、審計相關專業背景;
3、熟悉實施審計項目的工作程序與要求、熟悉風險管理及內部控制相關工作;
4、具備初級職稱、審計資格證優先。
5、有四大會計師事務所工作經驗者優先。
1、協助團隊負責人建立完善內控制度,以及審計的整體規劃;
2、參與完成審計項目,對集團業務流程合理性和有效性進行審計監督,高效地識別分析重要風險,監控相關政策及流程的設計和執行情況。具體內容包括:擬定審計工作計劃以及步驟,實施必要的測試程序,對被審計內容做出客觀嚴謹、全面的評估。編制審計工作底稿及審計報告初稿;
3、協助建設和優化內部審計運營體系,包括審計工作標準化、數據化和工具化,提升內部審計的效率和效果;
4、完成團隊委派的其他工作。
【崗位要求】
1、2年以上內審/內控相關工作經驗;
2、本科及以上學歷,有財務、審計相關專業背景;
3、熟悉實施審計項目的工作程序與要求、熟悉風險管理及內部控制相關工作;
4、具備初級職稱、審計資格證優先。
5、有四大會計師事務所工作經驗者優先。
工作地點
地址:蓉都大道98號云圖控股9樓(三號地鐵線,團結新區B站口)
